Faktúra DFB0268/24

Faktúra doručená: 23.7.2024
Číslo zmluvy: 2018/KU249

Dodávateľ
Promys soft, s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 582/29/B
90701 Myjava
IČO: 35758406
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Fa 268- nájom SAZA 7-9/2024
Názov položky
Fa 268 - nájom SW SAZA 7-9/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,20 EUR