Faktúra DFB0414/24

Faktúra doručená: 4.11.2024
Číslo zmluvy: S/2023/200-18

Dodávateľ
DUNA Fruit s.r.o.
Východná 6968/26/A
911 08 Trenčín
IČO: 51304112
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 622,66 EUR