Faktúra DFB0522/24

Faktúra doručená: 31.12.2024
Číslo zmluvy: 9600448158

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/A
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
elektrina 12/24
Názov položky
elektrina 12/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 214,28 EUR