Faktúra DFB0064/25

Faktúra doručená: 28.2.2025

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
drobný materiál do prevádzky
Názov položky
drobný materiál do prevádzky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,24 EUR