Faktúra DFB0090/25

Faktúra doručená: 18.3.2025
Číslo zmluvy: S/2024/169-22

Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138
949 35 Nitra
IČO: 36283576
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 566,37 EUR